审计局召开沣东控股体系2020年度资产负债损益情况审计及内控管理提升专项工作进点会

6月11日上午,按照党委审计委员会第二次会议审议通过的2021年审计工作计划和“两统筹”要求,审计局集中召开审计进点会,对西安沣东控股有限公司等13家国有企业资产负债损益情况进行审计。同时,与财政局联合开展沣东控股体系完善现代企业制度,提升信用评级及融资平台整合专项工作。

会议强调,一是要强化思想认识,切实提高政治站位。进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真贯彻落实中央和省委、市委、新区党工委及新城党委对审计工作的部署要求,切实把党的领导贯穿到审计工作的全过程和各环节,扎实推进审计监督体系和监督能力现代化。

二是要强化部门协作,做好审计配合工作。各部门要加强沟通,按照分工抓好落实,各司其职、各尽其责。希望被审计单位高度重视,严格按照审计组要求提供所需资料,并做好解释说明,确保审计工作顺利完成。

三是要强化责任意识,高质量完成专项工作。本次对沣东控股公司完善现代企业制度、提升信用评级及融资平台整合专项工作是经2021年第4次党委会审议通过的一项年度重点工作,对提升控股公司治理水平和风险防范能力,实现国有资本保值增值具有重要意义,是进一步提升企业信用评级的基础和保障。希望各部门加强沟通配合,切实做到全面梳理,精准提升,高质量完成本次专项工作。

四是要强化整改力度,落实审计整改工作。要压实整改责任,完善制度机制。各单位要将审计查出问题以“错题本”形式集中汇编,建立整改台账,专题研究制定整改计划和方案,切实抓好整改;要加强部门联动,形成审计整改合力。各单位要强化巡审结合和纪审结合,合力推动问题整改落实;要聚焦问题整改,强化审计整改监督。主管部门要加大日常监管力度,及时督促;审计局要跟踪检查整改落实情况,持续跟进督促,扎实做好审计的“后半篇文章”。

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